|
Zmluva |
1/01/2022
|
Prenájom telocvične
|
14.74/vyučovaciahodina |
bez DPH |
10.01.2022 |
Základná škola |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
|
10.01.2022 |
|
Faktúra |
770463315
|
Stravné lístky
|
600,58 |
s DPH |
17.01.2022 |
Edenred s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
15.02.2022 |
|
Faktúra |
0211256383
|
Telefón
|
31,03 |
s DPH |
19.01.2022 |
Orange |
|
|
|
01.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
20220108
|
Servisné práce IT
|
231,80 |
s DPH |
21.01.2022 |
Progress systems s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
15.02.2022 |
|
Faktúra |
0349544387
|
Telefón
|
5,74 |
s DPH |
31.01.2022 |
Orange |
|
|
|
08.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
20274
|
Strava žiaci
|
80,64 |
s DPH |
31.01.2022 |
ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce |
|
|
|
08.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
20275
|
Strava zamestnanci
|
204,12 |
s DPH |
31.01.2022 |
ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce |
|
|
|
08.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s prenájmom nebytových priestorov
|
Úhrada za média a služby
|
686,08 |
bez DPH |
01.02.2022 |
Základná škola J. A. Komenského 1 |
SHA - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Ing. Ivan Dufinec |
riaditeľ školy |
|
01.02.2022 |
|
Faktúra |
2221098
|
Internet
|
18,00 |
s DPH |
03.02.2022 |
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
1/22
|
Nájomné telocvičňa
|
132,66 |
s DPH |
07.02.2022 |
IV. ZŠ Michalovce |
|
|
|
08.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
2/22
|
Nájomné
|
704,93 |
s DPH |
07.02.2022 |
IV. ZŠ Michalovce |
|
|
|
08.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
2/22
|
Energie
|
686,08 |
s DPH |
07.02.2022 |
IV. ZŠ Michalovce |
|
|
|
08.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/09
|
Elektroinštalačné práce
|
74,45 |
s DPH |
08.02.2022 |
Matúš Gazdovič |
|
|
|
18.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
0211256383
|
Telefón
|
35,38 |
s DPH |
28.02.2022 |
Orange |
|
|
|
02.03.2022 |
05.05.2022 |
|
Faktúra |
9500038216
|
Smernica o pedagogických pracovníkoch
|
5,99 |
s DPH |
01.03.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
03.03.2022 |
05.05.2022 |
|
Faktúra |
2/22
|
Nájomné telocvičňa
|
88,44 |
bez DPH |
01.03.2022 |
IV. ZŠ Michalovce |
|
|
|
03.03.2022 |
05.05.2022 |
|
Faktúra |
20289
|
Strava žiaci
|
58,80 |
bez DPH |
01.03.2022 |
ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce |
|
|
|
03.03.2022 |
05.05.2022 |
|
Faktúra |
20290
|
Strava zamestnanci
|
179,55 |
bez DPH |
01.03.2022 |
ŠJ pri IV. ZŠ Michalovce |
|
|
|
03.03.2022 |
05.05.2022 |
|
Faktúra |
2221667
|
Internet
|
18,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
05.05.2022 |
|
Faktúra |
20220527
|
Toner
|
142,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Progress systems s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
05.05.2022 |